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Bearbeiten einer Zahlungsträgermaske

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Rufen Sie die jeweilige Maske mit einem Doppelklick bzw. über das Kontextmenü und die Funktion Bearbeiten auf.

 

Beim Bearbeiten können Sie sämtliche Parameter der Maske einschließlich der Kontierung ändern und korrigieren. Lediglich die Änderung des verwalteten Bankkontos muss über die Funktion Ändern erfolgen.

 

Klicken, um die Abbildung zu vergrößern.

Gruppe 1: Zuordnung

Zuordnung

Wählen Sie hier die gewünschte Zuordnung aus.

Objekt/Nutzer...

Wählen Sie hier den Stammdatensatz aus, der kontiert (bebucht) werden soll.

Konten

Wählen Sie hier ein Erlöskonto 1-19 bei Nutzerzuordnungen oder ein Sachkonto 20-9999 bei Objektzuordnungen.

Gruppe 2: Kontierung

AM, VM, NM

Diese Angaben beziehen sich auf die Zuordnung zu einem entsprechenden Wirtschaftsjahr. Dabei bedeutet VM = Vormonat, AM = aktueller Monat und NM = Nachfolgemonat. Bei der entsprechenden Buchung wird also immer das WJ des entsprechenden Monats eingetragen. Basiswert ist dabei das reale Datum der Zahlungsgutschrift bzw. Zahlungsausgangs auf dem Bankkonto.

ESt.‑Abzug > abzugsfähig

Soweit es sich bei einer Position um steuerbegünstigte Aufwendungen nach §35a wie Fahrt-, Lohn und Maschinenkosten aus Handwerkerleistungen, haushaltsnahen Dienstleistungen oder haushaltsnahen Beschäftigung handelt, dann deklarieren Sie diese Position als abzugsfähig (siehe auch 7.13 ESt.‑Abzug (Zusatzmodul)).

Gruppe 3: Kontierungen

Um eine neue Staffel einzurichten, betätigen Sie in jedem Fall die Schaltfläche Hinzufügen, damit keine bisher bestehende Position überschrieben wird. Um eine bestehende Position zu bearbeiten, betätigen Sie die Schaltfläche Bearbeiten. Eine oder mehrere Positionen können über Löschen entfernt werden.

Gruppe 5: Skonto

Sie können hier einen bestimmten Skontosatz von den Bruttokosten automatisch abrechnen und auf ein Skontokonto buchen lassen.  

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