Wollen Sie die Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Lieferanten buchen, so rufen Sie diesen Programmpunkt auf. Dieser Programmpunkt ist nur beim Einsatz des Zusatzmoduls Kreditorische Buchhaltung aufrufbar!
Die Buchung wird als Haben-Buchung beim Lieferanten ausgegeben. Die Zahlung der Rechnung (siehe E/A-Erfassung für einen Lieferanten) wird auf der Soll-Seite dargestellt. Die periodengerechte Zuordnung der Buchung erfolgt über das Belegdatum. Davon abweichend können Rechnungseingangsbuchungen jeweils dem betroffenen Wirtschaftsjahr zugeordnet werden.
Die erfassten Buchungen werden direkt auf die Konten gebucht. Die erfassten, aber noch nicht protokollierten Buchungen, können über den Programmpunkt Kontoauszug (siehe Kontoauszug > Kontoauszug für ... > Protokoll Re.-Eingänge) als Erfassungsprotokoll ausgedruckt werden.
Eine falsche Buchung kann jederzeit über die Funktion Stornieren im Kontoauszug zurückgenommen bzw. über die Funktion Bearbeiten korrigiert werden.
Auswahl Firma
Im ersten Schritt wird die gewünschte Firma ausgewählt.
Zur Auswahl einer Firma kann das Eingabefeld als Suchmaske verwendet werden. Dabei werden die Felder Name und Bezeichnung durchsucht und der erste Treffer markiert (Details zur Suche).
Auswahl Objekt
Im nächsten Schritt wird das gewünschte Objekt ausgewählt, da jede Buchung eine Zuordnung zu mindestens einem Objekt benötigt.
Zur Auswahl eines Objektes kann das Eingabefeld als Suchmaske verwendet werden. Dabei werden die Felder Straße, Straße/Hausnummer, Straße/Ort und Bezeichnung durchsucht und der erste Treffer markiert (Details zur Suche).